为落实集团公司半年工作会议精神,规范各单位会计基础工作,自8月中旬开始,集团公司财务处、审计处组成联合检查组,抽调所属单位财务部门业务骨干,采取联合检查、互查、跟踪复查的方式,对包括集团公司机关在内的四个工程处、金河房地产公司、恒润投资公司等单位的财务工作,进行了一次全面检查。
本次检查的重点是对收入支出的确认依据及核算方法、往来账款的清理情况、报销单据的审批程序、现金的使用管理等会计基础工作进行了检查,对查出的问题进行了书面反馈并要求限期整改,整改工作结束后,集团公司又及时组织进行了二次复查,确保整改落到实处。这次财务审计联合检查的主要特点是,检查单位既是检查者同时也是被查单位,既要对本单位查出的问题进行整改,还要对被查单位的整改情况进行复查。
通过实施财务联合检查,各单位在检查中相互学习,借鉴好的经验和做法,对存在的个性和共性问题,集团公司也提出了明确的规范和要求,为建立统一规范,运行高效的核算体系,提供了技术保证。 |