9月17日上午,集团公司审计处组织召开了内部控制制度审计调查部署会议。集团公司赵洪林副总经理、赵永华总会计师、集团公司直属各单位领导及财务部门负责人、机关有关部门负责人共计20余人参加了会议。
首先,学习了省局《关于开展内部控制制度审计调查的通知》及内部控制制度审计调查实施方案,并传达了省局杜宪奎副局长关于做好内控制度审计调查工作的重要讲话。
最后,集团公司赵洪林副总经理做了讲话,并结合集团公司实际,要求各部门密切配合、发现问题,认真整改,希望大家在时间紧、任务重的情况下圆满完成此次内控制度的审计调查工作。
赵洪林副总经理讲话 |